北京市人民政府臺灣事務辦公室融媒體中心2024年度部門決算
目??? 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。北京市人民政府臺灣事務辦公室融媒體中心2024年度部門決算報表.xlsx
第二部分 2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關于市臺辦所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕25號)設立北京市人民政府臺灣事務辦公室融媒體中心,單位性質是全額撥款事業單位,主要職責是:承擔市臺辦融媒體平臺建設,開展網絡信息分析研究,運用市臺辦官方網站、微信公眾號、手機報、工作刊物等開展宣傳工作。
北京市人民政府臺灣事務辦公室融媒體中心無內設機構和下屬單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計613.37萬元,比上年減少9.76萬元,下降1.57%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計613.37萬元,比上年增加7.62萬元,增長1.26%。
1.財政撥款收入613.37萬元,占收入合計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入613.37萬元,占收入合計的100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入0萬元,占收入合計的0%。
圖1:收入決算

?。ǘ┲С鰶Q算說明
2024年度本年支出合計600.64萬元,與上年持平,其中:基本支出340.64萬元,占支出合計的56.71%;項目支出260萬元,占支出合計的43.29%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計613.37萬元,比上年減少9.76萬元,下降1.57%。主要原因:落實政府過緊日子的要求,壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出600.64萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出534.17萬元,占本年財政撥款支出88.93%;社會保障和就業支出38.13萬元,占本年財政撥款支出6.35%;衛生健康支出28.34萬元,占本年財政撥款支出4.72%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算552.13萬元,2024年度決算534.17萬元,完成年初預算的96.75%。
其中:
“港澳臺事務”(款) 2024年度年初預算552.13萬元,2024年度決算534.17萬元,完成年初預算的96.75%。主要原因:落實政府過緊日子要求,壓減一般性支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算37.91萬元,2024年度決算38.13萬元,完成年初預算的100.58%。其中:
“行政事業單位養老支出”(款)2024年度年初預算37.91萬元,2024年度決算38.13萬元,完成年初預算的100.58%。主要原因:落實北京市工資政策以及人員增減變動導致人員經費變化。
3、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算28.34萬元,2024年度決算28.34萬元,完成年初預算的100.00%。其中:
“行政事業單位醫療”(款)2024年度年初預算28.34萬元,2024年度決算28.34萬元,完成年初預算的100.00%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此類支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此類支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出340.64萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元,與2024年度“三公”經費財政撥款年初預算持平。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數0萬元,與2024年度年初預算數持平。
2.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元,與2024年度年初預算數持平。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經費支出情況
本單位不屬于機關運行經費支出范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額0萬元。
四、國有資產占用情況
截至12月31日,北京市人民政府臺灣事務辦公室融媒體中心共有車輛0臺;單位價值100萬元(含)以上的設備0臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款):反映用于港澳臺事務方面的支出。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
無。
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定,不含不予公開信息。


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